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2017年度bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现部门决算公开

来源:岳麓科技产业园时间:2018-8-3 3:34:56

第一部分?bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现概况

一、主要职能

为园区经济的发展提供管理保障,负责园区的总体规划的制定和基础设施建设、项目引进和实施、招商引资、园区土地二级市场经营、企业管理和协调服务等工作。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算编报范围包括管委会机关,其中:内设机构 8个,分别是办公室、财政分局、招商合作局、产业发展局、国土规划局、工程建设局、社会事务局、党群绩效办共8个局室。无附属二级机构和事业单位。

第二部分?bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(公开表格附后)

第三部分? ?bet36娱乐app_bet36 365正版网址_bet36体育在线提现2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计15469.2万元,比上年23946.5万元,减少8477.3万元,减少35.4%;支出总计15469.2万元,比上年23946.5万元,减少8477.3万元,减少35.4%。主要减少了部分一般公共服务支出。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计15469.2万元,较上年减少8477.3万元。其中,财政拨款收入15326.75万元,较上年减少7509.45万元;上级补助收入128.83万元,较上年减少969.17万元;其他收入13.66万元,较上年增加1.36万元。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出总计15469.2万元,较上年减少8477.3万元。其中,一般公共服务支出9102.04万元,较上年减少6807.01万元;科学技术支出5757.76万元,较上年减少1358.78万元;社会保障和就业支出29.94万元,较上年减少191.63万元;医疗卫生与计划生育支出36.45万元,较上年减少82.07万元;城乡社区支出436万元,较上年度增加436万元;资源勘探信息等支出50万元,较上年减少409万元;商业服务业等支出25万元,较上年增加25万元;住房保障支出32.06万元,较上年减少89.77万元。具体情况如下:

?1.基本支出590.65万元,较上年增加3.75万元。系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出14736.1万元,较上年减少8623.5万元。系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括对附属企业单位的补贴支出12503.68万元,主要用于偿还征地拆迁、道路等基础设施建设产生的贷款利息支出;基本建设支出1268.95万元,主要用于园区环城绿带和路灯设施的建设等;其他行政事业性支出960.91万元,主要用于园区招商引资、产业扶持发展等方面支出。 ?

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计15326.75万元,比上年22836.2万元,减少7509.45万元,降低32.88%;拨款支出总计15326.75万元,比上年22836.2万元,减少7509.45万元,降低32.88%。主要减少了部分一般公共服务支出。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算15326.75万元,比上年22836.2万元,减少7509.45万元,降低32.88%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出决算数15326.75万元,其中:其中,一般公共服务支出8959.54万元,较上年减少6839.21万元;科学技术支出5757.76万元,较上年减少358.78万元;社会保障和就业支出29.94万元,较上年减少191.63万元;医疗卫生与计划生育支出36.45万元,较上年减少82.07万元;城乡社区支出436万元,较上年增加436万元;资源勘探信息等支出50万元,较上年减少409万元;商业服务业等支出25万元,较上年增加25万元;住房保障知道胡32.06万元,较上年减少89.77万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

长沙岳麓科技产业园管委会支出主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括对附属企业单位的补贴、基本建设支出和其他行政事业性支出。主要用于偿还征地拆迁、道路等基础设施建设产生的贷款利息支出,园区环城绿带和路灯设施的建设,和园区招商引资、产业扶持发展等方面。本年度支出的减少主要是减少了部分一般公共服务支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出590.65万元,其中:工资福利支出535.11万元,占基本支出的90.6%,对个人和家庭的补助48.09万元,占基本支出的8.14%,公用经费7.45元,占基本支出的1.26%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费预算数为8.98万元,其中:公务接待费2.43万元;公务用车购置及运行费0万元;因公出国(境)费0万元。

2017年“三公”经费决算数为2.43万元,其中:公务接待费决算数2.43万元,较年初预算减少6.55万元,下降72.9%,较上年决算数减少6.54万元,接待批次98次,接待人数610人。公务用车购置及运行费决算数0万元,较年初预算减少7.08万元,下降100%,较上年决算数7.08万元。因公出国(境)决算数0万元,比年初预算数减少0万元,下降0%,比上年决算数减少0万元,下降0%。公务接待费和公务用车购置及运行费减少主要是本单位严格落实执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出44.78万元,较2016年减少8.21万元。减少的原因是本单位严格落实执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

(二)年度政府采购支出决算情况

2017年度政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况

?本部门无公务用车。

(四)预算绩效情况的说明

2017年度园区紧扣市委、市政府和区委、区政府的决策部署,抢抓岳麓山国家大学科技城建设的重要契机,深入贯彻“特色立园、产业强园、空间拓园、机制活园”发展路径,扎实有序推进招商引资、项目建设、产业培育等中心任务,园区转型创新发展进程提质提速,专业型、效益型、精致型特色园区建设全面开启新篇章。

第四部分?名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 ? 2018年8月3日?
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